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主題:亞馬遜不填VAT就關閉賬號?這真不是嚇唬你的了

Amazon

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有消息傳出Amazon要求賣家9月30號之前必須將VAT號碼傳到amazon后臺,不然可能面臨賬號被封的風險,不少賣家將信將疑,一直沒有下定決心注冊VAT,只是咨詢了解一下VAT的情況。

然而,直到prime day,有很多賣家都收到了來自亞馬遜官方的警告郵件,要求填入VAT稅號。據悉,在亞馬遜平臺上,英國稅局已經開始對賣家們進行審核,直接調取其銷售數據,而且每周定期抽檢。更有消息表示,四月份亞馬遜就開始對稅號進行了抽查,有未注冊VAT或注冊之后未把VAT號碼上傳到亞馬遜后臺,亞馬遜一律關閉賬號。

另有消息稱,eBay等其他平臺也正在全力配合HMRC的要求。Sunny在此前的一個會上聽到eBay大中華區資深招商經理分享到,ebay今年年初就通知賣家要將vat填入后臺,否則可能導致產品被下架、賬號受限等不良影響。

這下,很多人都開始緊張起來,手忙腳亂的要開始準備注冊VAT了。然而,雖然從去年開始,VAT就開始進入大家視野,但是VAT究竟是什么鬼?怎么注冊?

最近有很多讀者問Sunny一些問題,有一些很普遍但是很多人都誤解的問題,Sunny覺得有必須在這跟大家分享一下。

首先,大家需要明確什么是VAT?

雖然每一篇聊VAT的文章都會說到VAT,但是Sunny發現很多人討論VAT,想要注冊VAT稅號,但是不知道VAT真正指的是什么,到底這部分交的是什么稅。

VAT(Value Added Tax)即增值稅,顧名思義就是對增值的部分來征稅。也許有人會問既然是對增值的部分增稅,那為什么我繳稅的時候是以不含稅的售價為基數來征稅呢,這樣一來,我們就要交好多稅,成本增加很多,哪里還有什么利潤呢?

實際上,總的稅金成本是按20%來征(按stand rate來算),這個稅分為兩個部分來征,一部分是入關時海關征收的進口VAT,另一部分就是銷售時向消費者征收的銷售VAT。

進口VAT = (申報貨值+duty+freight)*20%

銷售VAT =售價/(1+20%) *20% (售價是含稅的情況)

實際應繳納的稅金=銷售VAT - 進口VAT

英國的VAT,對中國的電商賣家來說,大體上分為兩種稅率,一種是flat rate (7.5%),一種是stand rate (20%),對于這兩種稅率,很多賣家不知道是什么意思,不知道怎么選。

其實很簡單,Flat rate 相當于國內的小規模納稅人,跟國內小規模納稅人一樣也是有限制的,對于年銷售額小于15萬英鎊的賣家可以申請flat rate,稅率是7.5%,第一年有1%的折扣,所以第一年是6.5%。有些客人問Sunny,是15萬英鎊每年還是每月?他覺得如果是年銷售額的話應該都有15萬英鎊以上,事實上有些小賣家確實沒有這么多,只有幾萬英鎊,這樣他們申請flat rate會比較劃算。

Stand rate就和我們國內的一般納稅人差不多,也有一定標準,對于年銷售額超過15萬英鎊的賣家,申請注冊VAT時要選擇stand rate,也就是20%的稅率。很多人一聽,20%的稅率,這么高的稅率,要交這么多稅金,哪還有錢賺啊。

確實,國外的稅率這么高,國內增值稅稅率一般是17%,要低些,國外的稅率又高,我們把貨從中國運到國外,這其中運費,關稅應該也不少吧,這樣一算,是不是覺得成本太高了,既然這樣,那還要不要做歐洲市場?有的賣家會想,你要求我注冊VAT,那我注冊一個VAT,但是我做零申報或者低申報,這樣操作被稅局查到是要補稅,還要交罰金,最終可能是得不償失。

稅率選定后,以后可以更改嗎?

很多賣家都用新賬號或者比較新的賬號注冊VAT時,剛開始年銷售額還沒有達到15萬英鎊,可是后期肯定會超過這個金額。如果現在選flat rate,以后能改為stand rate嗎?答案是肯定的,當你的年銷售額低于15萬英鎊時,采用flat rate,超過這個限制額時,就要采用stand rate。還有些客戶會繼續問,那我需要重新注冊VAT號嗎?當然不用,你愿意重新申請注冊,稅局也不愿意花時間在這個簡單的事情上,你只需要提前申請,然后在稅局那里備案就OK啦。

能不能退稅呢?

很多賣家都很關心退稅的問題,因為這樣可以少交點稅。關于退稅,首先得明確一點,只有選擇stand rate(20%)的才有退稅,選用flat rate(7.5%)的是沒有退稅的。你想呀,你銷售額低,已經給了你低稅率的優惠了,如果還給你退稅,你說你是不是想得很美呀,有這么好的事情,那稅局還要你交什么稅呢。選用Stand rate的賣家,可以退稅,但是要明確一點,退稅退的是入關的時候繳納的進口VAT,并不是退所有入關時繳納的稅金,比如關稅就是不能退的。

注冊了VAT,可以零申報或低申報嗎?

只有在沒有進也沒有出的情況下,才能零申報,其他情況下零申報都是不合規的。按照平臺銷售數據低申報也是不正規的。無論零申報還是低申報,一旦被稅局查到沒有如實申報,不僅要補稅,還需要繳納罰款。

現在有沒有歐盟VAT或者歐洲VAT?

不管以后會不會真的出現歐盟VAT,現在是沒有的,VAT屬本國事物,每個國家VAT稅率是不同的,比如英國是20%,德國是19%,意大利是22%,西班牙是21%。真的要把歐洲統一起來,絕非一天兩天的事情。

那是不是需要注冊歐洲五國的VAT?

并不一定歐洲五國都要注冊,當然走品牌和財務規范路線的賣家,可以每一個國家都注冊一個VAT,能每一個國家都注冊的,肯定是大賣家了。因為前前后后注冊費用,申報費用,后期繳納的稅金需要不少銀子呀,小賣家木有那么多閑錢。根據歐洲遠程銷售法,賣家從英國FBA發貨到歐洲其他國家,只要不超過銷售額的臨界值,就可以用英國VAT來申報。英國銷售到德國是累積12個月的銷售額不超過10萬歐元,就可以用英國VAT在英國申報;法國、意大利、西班牙是銷售額累積12個月不超過3.5萬歐元。超過這個臨界值,就需要在相應的國家申請VAT,并按時繳納稅金了。

現在注冊VAT,VAT什么時候能下來?

申請不同國家的VAT,時效是不一樣的,英國VAT會稍快一些,現在也要兩周多,德國VAT申請比較復雜就會慢些。具體的時效是要看稅局的辦事效率了,現在申請注冊VAT的人比較多,所以現在時間會慢一些,還需要申請注冊VAT的朋友能耐心等待,每個注冊的人都說自己很急,可是稅局并不會按照急緩輕重來處理。唯一能做的就是在申請VAT的時候,把資料提供完整,盡量讓資料沒有問題,這樣在稅局那邊能保證一次通過,能避免補充或修改資料而耽誤的時間。

很多賣家紛紛抱怨,本來利潤就不高,填入vat后,成本增加,產品的價格競爭力變弱,但是,強龍壓不過地頭蛇,更何況這些也是電商合規的重要一步,因此,做好稅務、財務合規等已勢在必行,賣家們千萬別心存僥幸。

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